2024年6月某公司拟聘请本人所在的会计师事务所进行一次全面的合规审计,本人在对委托方有限的了解的情况下,简要编制了审计方案,以供委托方管理层决议是否执行此项合规审计工作,最终本所获得委托。现将简要审计方案进行分享,以供大家分析探讨。
一、审计范围、目标、要求
本次拟组织合规审计,对于全合并报表口径的单位内部控制制度建立及执行情况、合法合规等方面进行全面的内部审计,并指导下属公司进行内部审计整改。
审计范围:
主体范围为K本部、F公司、J公司、N公司、JS公司等5个主要单位;本次内部审计期间为2023年及2024年1季度,如有必要将进行适当的延伸。
审计目标:
一是从公司治理、内部控制、风险管理及合规管理等角度提出改进建议。二是对于采购等资金支出密 …… 🔒