记者从日前召开的省属国有企业内部审计座谈会上了解到,2021年,省属国有企业共开展审计项目10959个,审计发现问题59678个,问题金额599亿元,促进增收节支34亿元,根据审计建议给予党纪、政务和内部纪律处分215人。
省审计厅有关负责人介绍,近年来,省属国有企业坚定不移推动改革,统筹发展和安全,加大内部审计工作力度,进一步完善领导体制机制,加强制度建设,拓展审计领域,放大审计成效,审计监督职能定位更加准确,建议评价功能作用更加凸显,审计制度体系得到持续完善,为国有企业治理体系的完善和治理能力提升提供了有力保障。
下一步,省审计厅将加大对省属国有企业内部审计的指导监督力度,督促各企业强化党组织对内审工作重大事项的统筹协调和督促落实,加强与其他内部监督力量的贯通协同,探索整合监督资源, ……