2024年4月23日上午,市国资委组织10户市属国有企业召开2024年度内控内审工作部署会,会议通报了市属国有企业2023年度内控体系有效性和内审工作成效检查评价结果,安排部署了2024年内控内审重点工作任务。
会议指出,2023年市属国有企业持续落实内控内审工作要求,体制机制进一步完善,制度体系逐步健全,执行力度大幅提升,工作成效较上年取得明显进步,但仍存在内控制度不完善、执行有效性不足,内审内容单一、整改力度不够、数智化水平低等问题。
会议强调,内控内审工作的有效开展是国有企业合规经营、风险防范的重要保障,各市属国有企业要高度重视,认真抓好各项工作落实,进一步推动内控内审工作走深走实。一要突出问题整改,对照检查意见,加强缺陷管理,建立整改台账,制定整改方案,坚决整改到位;同时举一反三 ……